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信息公开指南
信息公开目录
依申请公开
公开规定
双打案件公示
行政处罚信息公示
减证便民“三清单”
财务公开
二○一七年七月
第一部分 阳泉市工商行政管理局(系统汇总)概况
(一)主要职能
负责市场监督管理和行政执法的有关工作;负责各类市场主体的登记注册并监督管理;负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为;承担监督管理流通领域商品质量,组织开展有关服务领域消费维权工作保护经营者、消费者合法权益;承担查处违法直销和传销案件的责任;依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;负责工商行政管理职责范围内的信息归集、整理、发布;依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为;指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作;依法保护商标专用权和查处商标侵权行为;组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理;负责全市工商行政管理业务工作;管理市、区工商系统的机构、编制、人员和经费等工作;负责市、区工商机关领导班子建设、干部队伍建设、教育培训、思想政治工作;指导精神文明建设、党建(非公党建)等工作。指导工商行政管理部门主管的协(学)会的工作;承办市人民政府交办的其他事项
(二)部门决算单位构成:
决算部门:阳泉市工商行政管理局
序号
所属单位名称
1
阳泉市工商行政管理局
2
阳泉市工商行政管理局城区分局
3
阳泉市工商行政管理局矿区分局
4
阳泉市工商行政管理局郊区分局
5
阳泉市工商行政管理局开发区分局
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2016年收入支出决算表
公开01表
编制单位:阳泉市工商行政管理局
2016年7月
金额单位:元
收入
支出
项目
行次
金额
栏次
一、财政拨款收入
44124944.81
一、一般公共服务支出
37
44448914.19
其中:政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
38
二、上级补助收入
三、国防支出
39
三、事业收入
四、公共安全支出
40
四、经营收入
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
229702.58
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
877849.03
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
1179125.09
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
44354647.39
本年支出合计
60
46505888.31
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
6340191.93
交纳所得税
62
基本支出结转
27
2937407.16
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
3402784.77
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
4188951.01
31
67
1983175.96
32
68
2205775.05
33
69
总计
36
50694839.32
70
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
2016年收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
201
一般公共 服务支出
43247095.78
20115
工商行政 管理事务
43010895.78
2011501
行政运行
37200432.37
2011502
一般行政管理事务
1074022.00
2011504
工商行政 管理专项
70000.00
2011505
执法办 案专项
997559.46
2011506
消费者权益保护
13220.00
2011507
信息化建设
327200.55
2011550
事业运行
2190161.40
2011599
其他工商行政管理事务支出
1138300.00
20132
组织事务
236200.00
2013201
7700.00
2013202
228500.00
210
医疗卫生与计划生育 支出
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
817749.03
2100502
事业单位医疗
60100.00
229
其他支出
22999
2299901
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
2016年支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
41452376.58
5053511.73
一般公共服务支出
39395402.46
工商行政管理事务
44157736.19
4762333.73
1473075.50
工商行政管理专项
180000.00
执法办案专项
1070634.01
2194970.09
1698203.67
291178.00
283478.00
医疗卫生与计划生育支出
1,179,125.09
四、财政拨款收入支出决算总表
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收 入
支 出
项 目
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
34
35
77
45326763.22
78
年初财政拨款结转和结余
3467471.88
年末财政拨款结转和结余
79
2265653.47
80
59878.42
81
82
47592416.69
83
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
.
公开05表
40273251.49
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
24592566.54
302
商品和服务支出
9065560.03
30101
基本工资
12695943.20
30201
办公费
633155.14
30102
津贴补贴
8468722.44
30202
印刷费
226186.10
30103
奖金
1737706.74
30203
咨询费
19500.00
30104
其他社会保障缴费
614362.57
30204
手续费
58210.10
30106
伙食补助费
30205
水费
128058.50
30107
绩效工资
251328.00
30206
电费
325068.47
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
195931.21
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
394265.10
30199
其他工资福利支出
824503.59
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
11315808.65
30211
差旅费
316313.50
30301
离休费
631708.30
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
5432799.54
30213
维修(护)费
222205.89
30303
退职(役)费
30214
租赁费
374200.00
30304
抚恤金
36144.00
30215
会议费
3900.00
30305
生活补助
8940.00
30216
培训费
244321.50
30306
救济费
30217
公务接待费
3742.00
30307
医疗费
305318.14
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
585.00
30309
奖励金
830223.83
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
1058522.73
30311
住房公积金
2711032.44
30227
委托业务费
424510.00
30312
提租补贴
30228
工会经费
401550.00
30313
购房补贴
2732.40
30229
福利费
12639.00
30314
采暖补贴
1193200.00
30231
公务用车运行维护费
511289.93
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
2309000.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
163710.00
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1202405.86
310
其他资本性支出
352828.00
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
350048.00
31003
专用设备购置
1480.00
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
1300.00
30400
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
30700
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
39900
39906
赠与
人员经费合计
35908375.19
公用经费合计
9418388.03
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
上年结转和结余
本年收入
本年支出
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本年无此项数据
八、部门决算公开相关信息统计表
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
一、政府采购情况
采购预算
采购金额
762,470.00
755,398.00
货物
582,470.00
576,398.00
工程
服务
180,000.00
179,000.00
二、机关运行经费
统计数
(一)行政单位
4,364,876.30
(二)参照公务员法管理事业单位
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆)
1.部级领导干部用车
0
2.一般公务用车
3.一般执法执勤用车
4.特种专业技术用车
5.其他用车
(二)单价50万元以上通用设备(台、套)
(三)单价100万元以上专用设备(台、套)
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
2016年度预算数
2016年度决算数
(一)合 计
749,560.00
515,031.93
9,560.00
3,742.00
公务用车购置及运行维护费
740,000.00
511,289.93
其中:公务用车运行维护费
(二)相关统计数
────
1.因公出国(境)团组数(个)
2.因公出国(境)人次数(人)
3.公务用车购置数(辆)
4.公务用车保有量(辆)
5.国内公务接待批次(个)
6.国内公务接待人次(人)
73
7.国(境)外公务接待批次(个)
8.国(境)外公务接待人次(人)
第三部分 阳泉市工商行政管理局(系统汇总)2016年度部门决算情况说明
一、关于阳泉市工商行政管理局(系统汇总)2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计4435.46万元,支出总计4650.59万元,与2015年度相比,收入减少195.54万元,减少4%;支出减少347.31万元,减少6%,主要原因:严格执行八项规定,厉行节约,健全各项制度,打造节约型机关。
二、关于阳泉市工商行政管理局(系统汇总)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计4435.46万元,其中:财政拨款收入4412.49万元,占99%;其他收入22.97万元,占1%。
三、关于阳泉市工商行政管理局(系统汇总)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计4650.59万元,其中:基本支出4145.23万元,占89%;
项目支出505.35万元,占11%。
四、关于阳泉市工商行政管理局(系统汇总)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入4412.49万元,与2015年相比减少135.51万元,减少了2%; 2016年度财政拨款支出4532.67万元,与2015年相比,减少了114.53万元,减少2%,主要原因是:一是严格执行八项规定,厉行节约,健全各项制度,打造节约型机关;二是由于经济下行,拨款减少。
五、关于阳泉市工商行政管理局(系统汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出4532.67万元,占本年支出合计的97%,与2015年的4647.20万元相比,减少114.53万元,减少2%,主要原因是:一是严格执行八项规定,厉行节约,健全各项制度,打造节约型机关;二是由于经济下行,拨款减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于一般公共服务支出4444.89万元,占财政拨款支出的98%:医疗卫生与计划生育支出87.78万元,占财政拨款支出的2%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2016年支出决算与2016年预算相比,完成年初预算的100%,具体情况如下:人员经费预算数为3248.55万元,决算数为3652.69万元,主要原因为人员增资,支出加大;日常公用经费预算为546.53万元,决算为492.54万元,主要原因:厉行节约,优化支出结构;项目经费预算209.18万元,决算数为505.35万元,主要原因:解决管办脱钩遗留问题、加大执法力度,维护市场秩序及办公设备更新,支出增加。
六、关于阳泉市工商行政管理局(系统汇总)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4027.33万元,其中人员经费3590.84万元,日常公用经费427.90万元,其他资本性支出8.59万元。按经济科目细分为:工资和福利支出2459.26万元:其中,基本工资1269.59万元、津贴补贴846.87万元、奖金173.77万元、其他社会保障缴费61.44万元、绩效工资25.13万元、其他工资福利支出82.45万元;公用经费支出427.90万元:其中,办公费13.02万元、印刷费0.88万元、手续费0.02万元、水费1.43万元、电费5.84万元,邮电费2.71万元、取暖费39.43万元、差旅费9.42万元、维修(护)费1.99万元、租赁费0.03万元、会议费0.13万元、培训费7.96万元、公务接待0.25万元、劳务费26.53万元、委托业务费0.3万元、工会经费40.15万元、公务用车运行维护费25.91万元、其他交通费用230.90万元、其他商品和服务支出19.75万元;;对个人和家庭补助支出1131.58万元;其他资本性支出8.59万元。
七、关于阳泉市工商行政管理局(系统汇总)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)2016年“三公”经费财政拨款年初预算74.96万元,实际支出51.50万元,相比减少31%;与2015年度相比减少55.70万元,减少51%。具体原因:厉行节约,严格执行“八项规定”,并制定完善的公务接待和公车使用制度,并严格按制度执行。本年三公经费大幅度减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算51.50万元,其中因公出国(境)费用本年无此项支出;公务接待费支出0.37万元;公务用车运行维护费为51.13万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年阳泉市工商行政管理局机关运行经费支出436.49万元,与2015年360.00万元相比,增加76.49万元,增加了21%,主要原因是:增加了其他交通费用的支出。
(二)政府采购支出情况
2016年阳泉市工商行政管理局政府采购预算76.25万元,实际采购支出总额75.54万元;其中政府货物支出预算58.25万元,采购货物支出57.64万元;采购工程支出0万元,采购服务支出预算18万元,实际采购支出17.90。政府货物支出与预算减少0.71万元。主要原因是:一是实行政府采购,价格低,质量好;二是厉行节约,减少不必要的采购。
(三)国有资产占用情况
截止2016年12月31日 ,共有车辆43辆,价值526.25万元。其中:一般公务用车6辆,一般执法执勤用车37辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,我系统以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
在2016年度绩效评价管理工作中,被财政评为“优良”单位。
第四部分:名词解释
财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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