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阳泉市工商行政管理局城区分局概况
一、部门概况
(一)主要职能
1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行国家有关方针、政策和法律、法规,承担工商行政管理规范性文件的审核、备案和清理工作,组织开展工商行政管理法律、法规和规章的行政执法检查工作。
2、负责各类市场主体的登记注册并监督管理。
3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
4、承担流通领域商品质量监督管理工作(食品、药品除外),组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报、受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
5、承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6、依法查处不正当竞争、商品贿赂、走私贩私等经济违法行为。
7、负责工商行政管理职责范围内的信息归集、整理、发布。
8、依法实施合同行为监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。
9、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。
10、依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强著名、驰名商标的推荐和保护工作。
11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。
12、管理分局的机构、编制、人员和经费等工作,负责分局干部队伍建设、教育培训、思想政治工作,指导精神文明建设、党建、非公党建等工作。
13、指导分局主管的协(学)会的工作。
(二)2016年工作任务
2016年工商行政管理工作目标是,以党的十八届五中全会和习总书记系列重要讲话精神为指针,认真贯彻落实全区经济工作会议建设工作会议精神,围绕供给侧改革和供给需求两端发力,以“创新、协调、开放、绿色、共享”五大发展理念为引领,以强化工商改革执行力、强化市场监管执法力、强化消费维权保障力和强化党风廉政建设约束力为着力点,以服务经济发展为核心,进一步深化商事制度改革,完善事中事后监管机制,强化消费维权,加大市场监管力度,为建设幸福城区提供良好市场环境,为服务全市经济社会发展做出新贡献。
在强化商事制度改革执行力,促进市场主体繁荣发展方面,巩固和扩大“三证合一、一照一码”改革成果;继续推进工商登记注册便利化改;继续扶持小微企业发展;主动提供高效优质的行政指导,营造舒适的市场主体发展条件;积极探索事中事后监管新机制。
在强化市场监管执法力,营造公平有序的市场环境方面,做到积极探索事中事后监管新机制;以“互联网+”为手段,强化新兴领域市场监管,不断强化市场监管力度,营造公平有序的市场环境。
在强化工商维权保障力,构建综合共治的消费维权机制方面,做到落实《消法》检查部署的任务,加大流通领域消费维权力,加强消费维权网络体系建设,开展消费维权宣传教育。
在强化党风廉政建设约束力,抓好班子队伍建设和工商法制建设方面,做到以严明政治纪律和政治规矩为引领,带动党的各项纪律贯彻执行;以严明政治纪律和政治规矩为引领,带动党的各项纪律贯彻执行;以落实中央八项规定精神、坚决纠正“四风”为切入点,促进政风行风持续好转、明显好转、根本好转;加强班子和队伍能力素质建设;加强法治工商建设,加强非公党建工作,充分发挥非公党建工作对促进非公经济健康发展的重要保障作用,切实提高非公企业的社会责任感。
二、部门预算单位构成
序号
单位名称
1
阳泉市工商行政管理局城区分局
2
阳泉市城区个体劳动者协会
3
阳泉市城区民营企业协会
4
阳泉市城区消费者协会
表一:2016年收支预算总表
部门名称:
单位:万元
收 入
支 出
项目
预算数
功能分类
经济分类
一、一般公共预算资金(小计)
1126.62
一、一般公共服务支出
1099.96
一、工资福利支出
675.71
财政拨款
二、国防支出
二、商品和服务支出
220.86
行政事业性收费资金
三、公共安全支出
三、对个人和家庭的补助
230.05
专项资金
四、教育支出
四、对企事业单位的补贴
国有资源(资产)有偿使用收入
五、 科学技术支出
五、转移性支出
其他收入
六、文化体育与传媒支出
六、债务利息支出
二、政府性基金
七、社会保障和就业支出
七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金
八、医疗卫生与计划生育支出
26.66
八、其他资本性支出
四、其他资金
九、节能环保支出
九、其他支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探电力信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、援助其他地区支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、预备费
二十一、其他支出
二十二、转移性支出
收入合计
支出合计
表二:2016年一般公共预算资金支出预算表
科 目
合计
基本支出
项目支出
1090.82
35.8
一般公共服务支出
1064.16
城区工商局及相关协会
行政运行(工商行政管理事务)
1022.28
一般行政管理事务(工商行政管理事务)
15.8
执法办案专项
16.8
信息化建设(工商行政管理事务)
3.2
事业运行(工商行政管理事务)
41.88
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
行政单位医疗
25.46
事业单位医疗
1.2
表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
项目类别/项目名称/经济名称
人员经费
905.76
在职人员工资
756.04
基本工资
327.61
保留津贴
公务员统一津补贴
273.27
岗位津贴
供热补贴
38.12
奖金
27.3
基础性绩效工资
15.72
奖励性绩效工资总额
住房公积金
74.02
提租补贴
女工卫生费
在职职工医保
退休职工医保
工伤保险
生育保险
医疗费
其他人员经费
116.56
离休费
6.28
失业保险
0.24
退休费
110.04
托幼管理费
其他社会保障缴费
4.91
独生子女父母退休一次性奖励
其他
1.59
其他工资福利支出
其他对个人和家庭的补助支出
日常公用经费(非标准)
27.07
直接支付供热费
13.62
授权支付供热费
培训费
工会经费上缴工会50%部分
6.17
工会经费拨回单位50%部分
福利费
0.56
离退休人员统一订报费
离退休人员统一订杂志费
离退休人员公用经费拨回单位部分
0.55
日常公用经费(标准)
157.99
办公费
12.98
水费
1.18
电费
4.14
邮电费
5.9
物业管理费
8.49
差旅费
10.62
印刷费
8.26
9.44
公务用车运行维护费
21.8
交通补贴
75.18
表四2016年政府性基金支出预算表
科目编码
合 计
备注
表五 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
项 目
23.6
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费
2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算1126.62万元,其中:财政拨款1126.62万元
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算1126.62万元。
基本支出:1090.82万元,包括工资福利支出675.71万元、商品和服务支出185.06万元、对个人和家庭的补助230.05万元。
项目支出:商品和服务支出35.80万元
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1126.62万元。
按支出用途分类,分基本支出和项目支出。
其中:基本支出1090.82万元,包括工资性支出643.90万元、社会保障缴费31.81万元、对个人家庭补助支出230.05万元、办公费12.98万元、印刷费8.26万元、水费1.18万元、电费4.14万元、邮电费5.9万元、差旅费10.62万元、培训费9.44万元、物业管理费8.49万元、公用取暖费13.62万元、公务用车运行维护费21.80万元、福利费0.56万元、交通补贴75.18万元、工会经费12.34万元、离退休人员公用经费0.55万元。
项目支出35.8万元,其中:一般行政管理事务(工商行政管理事务)15.8万元(用于工商所租赁费);执法办案专项16.8万元;信息化建设(工商行政管理事务)3.2万元。
四、政府性基金支出预算情况
五、三公经费安排情况及增减变化原因
2016年部门预算“三公”经费中公务用车运行维护费23.6万元,与2015年相比减少14.4万元,减少原因公务用车改革,单位车辆减少。
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